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南京市地方志办公室2016年度部门决算

日期:2017-09-25 浏览次数: 此处显示稿件总访问量

    

  2016年度南京市地方志办公室决算 

    

     

    

  第一部分部门概况 

  一、   主要职能 

  二、   部门决算单位构成情况 

  三、   2016年度主要工作完成情况 

  第二部分市地方志办公室2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、机关运行经费支出决算表 

  十二、政府采购支出决算表 

  第三部分 市地方志办公室2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名称解释 

    

  第一部分  部门概况 

  一、主要职能 

  南京市地方志编纂委员会办公室主要承担全市地方志的收集、整理,地情文献的开发、利用,南京年鉴的编纂,对区县志书和年鉴进行指导和帮助,方志学研究等。南京市方志馆主要承担其日常管理、“南京地方志网站”及“中国南京”网站相关栏目内容的保障维护和全市地情资料的收集整理等工作。 

  二、部门决算单位构成情况 

  南京市地方志编纂委员会办公室为市政府直属正局级参照公务员管理的全额拨款事业单位,下属南京市方志馆,为处级全额拨款事业单位。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  在市委、市政府的领导和中指组、省志办的指导下,认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,习近平总书记系列重要讲话,以及省委十二届九次、十次全会精神,认真贯彻落实第五次全国地方志工作会议精神,抓好两学一做学习教育活动,扎实开展修志编鉴等各项工作,圆满完成了全年各项目标任务。  

  1、服务中心成果显著。一是研究制定《南京市十三五地方志事业发展规划》。拟定《南京市十三五地方志事业发展规划》,11月市政府办公厅印发,为下一个五年全市地方志工作确立了指导思想、明确了任务。二是圆满完成了市委、市政府及相关部门交办的任务。完成了市委组织的《雨花台烈士传》撰写任务。撰写《谢文锦传》、《何宝珍传》两部传记。发挥地情资料优势,先后为《王志》、《白季康》、《马光祖》、《朱元璋》等4集纪录片搜集信息。三是组织开展纪念红军长征胜利80周年、建党95周年、以及孙中山先生诞辰150周年系列主题宣传活动。与《南京日报》合办追寻红色足迹、弘扬长征精神系列报道。通过《南京日报》等媒体平台发布了多批次纪念先烈、展现南京敌后抗战史的新史料发现,引起社会各界广泛关注。  

  2、志鉴编纂稳中有进。一是继续推进《南京通史》编纂。完成69万字《南京通史隋唐五代宋元卷》编纂出版,填补了南京这一历史时期区域史研究的空白。二是高质量完成《南京年鉴》编纂。紧贴全市中心任务、重大事件,科学设置类目布局,特别是以专记的形式图文并茂记述了江北新区成立南京大屠杀档案申遗成功两件大事,编纂出版的《南京年鉴(2016卷)》。三是完成《南京青奥会图志》出版发行。通过以史选图,以图叙史的方式,编纂出版彩色图片为主、文字记叙为辅的青奥会专题图志。四是完成江苏省优秀志书申报工作。按照省志办相关精神,严格遴选标准,对全市10部市、县(区)志和15部镇(街道)、村志进行审读评分,及时完善申报资料。 

   3、方志文化宣传有力。一是依托方志馆加强宣传。全年接待各类参观团体58批、3000多人次。图书阅览室接待读者近千人次,为群众提供参考咨询服务300余次,资源检索服务100余次。二是着手进行《品读南京南京历代名志》和《金陵全书》(方志编)的编纂工作。按照市委宣传部要求,从南京历代方志中遴选著名府志、县志和专志24种,及时完成了编纂出版,三是编纂出版《孙中山在南京史料辑录》。积极联系国家图书馆、上海图书馆、上海档案馆和南京图书馆,深入搜集各类史料文献,精心细致核对分类。在此基础上,与中共中央办公厅主管、国家保密局主办的金城出版社共同合作,编纂出版《孙中山先生在南京史料辑录》一书。四是编纂出版《铁证如山侵华日军溧水大轰炸实录》。与溧水区政府合作,在1129日溧水大轰炸79周年之际编纂出版《铁证如山》一书,全景还原了抗日战争时期侵华日军在江苏制造的平民遇难人数最多空袭惨案。五是编纂出版两期《南京史志》。紧扣古都文化、辛亥文化、红色文化等历史主题,图文并茂全彩印刷,重点介绍了大报恩寺复建为载体的佛教文化兴衰与影响,以及孙中山在南京等内容。六是信息化建设得到创新发展。定期更新工作动态和每月要闻,全年发布《南京年鉴(2015卷)》电子版及6个区二轮区志等电子图书。南京地方志网站在全市网站考评中被通报表扬。 

   4、积极帮带指导到位。一是做好修志、资料长编指导。启动溧水、建邺、江宁三区资料长编工作,有效推进了各区长编工作进度。二是积极做好各区年鉴的编纂指导。积极采取培训授课、座谈答疑的方式组织了全市年鉴撰稿人培训会。采取上门服务的方法,全年先后对11个区级年鉴开展编纂指导。三是主动为区级地情馆建设提供服务指导。积累建设经验,主动服务基层,有力推动了区级地情馆建设进度。 

   5、基础建设进一步夯实。一是扎实开展两学一做学习教育工作。教育开展过程中,先后2次组织全体党员进行学党章知识专题测试,开展专题主题演讲1次,多次组织全体党员观看专题片,学习体会交流等活动,确保了学习教育落到实处。二是加强党组和基层组织建设。修订完善《中共南京市地方志编纂委员会办公室党组工作细则》,进一步规范党组工作。落实组织生活制度,总支、支部积极开展主题活动,广泛开展谈心交心。积极开展万帮万百帮百结对帮扶活动。响应市委、市政府号召,积极组织党员干部向阜宁灾区捐款。三是注重方志队伍建设。开展专题讲座3次。落实送学送训计划,有序开展科级干部轮岗,选拔1名年轻干部到民生一线岗位锻炼。四是加强地方志学会工作。注重发挥学会作用,完成南京市第十三次哲学社会科学优秀成果评奖申报工作,研究表彰了全市地方志系统十二五优秀成果。 

    


  第二部分  市地方志办公室2016年度部门决算表 

收入支出决算总表 

               

金额单位:万元 

编制单位:南京市地方志编纂委员会办公室 

 

2016年度 

     

公开01 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

按支出性质 

行次 

决算数 

栏次 

 

1 

栏次 

 

2 

栏次 

 

3 

一、财政拨款收入 

1 

1,906.45 

一、一般公共服务支出 

29 

0.00 

一、基本支出 

52 

1,595.64 

其中:政府性基金 

2 

0.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

二、项目支出 

53 

391.23 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

31 

0.00 

三、上缴上级支出 

54 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

32 

0.00 

四、经营支出 

55 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

33 

0.00 

五、对附属单位补助支出 

56 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

34 

0.00 

     

六、其他收入 

7 

77.89 

七、文化体育与传媒支出 

35 

1,556.39 

     
 

8 

 

八、社会保障和就业支出 

36 

294.89 

     
 

9 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

11.70 

     
 

10 

 

十、节能环保支出 

38 

0.00 

     
 

11 

 

十一、城乡社区支出 

39 

0.00 

     
 

12 

 

十二、农林水支出 

40 

0.00 

     
 

13 

 

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

     
 

14 

 

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

     
 

15 

 

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

     
 

16 

 

十六、金融支出 

44 

0.00 

     
 

17 

 

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

     
 

18 

 

十八、国土海洋气象等支出 

46 

0.00 

     
 

19 

 

十九、住房保障支出 

47 

123.90 

     
 

20 

 

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

     
 

21 

 

二十一、其他支出 

49 

0.00 

     
 

22 

 

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

     
 

23 

 

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

     

本年收入合计 

24 

1,984.34 

本年支出合计 

57 

1,986.88 

用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

结余分配 

58 

0.00 

年初结转和结余 

26 

154.74 

年末结转和结余 

59 

152.20 

 

27 

   

60 

 

总计 

28 

2,139.08 

总计 

61 

2,139.08 

                           


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         

收入决算表 

           
                   

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市地方志编纂委员会办公室 

 

2016年度 

       

公开02 

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

合计 

1,984.34 

1,906.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

77.89 

 

207 

文化体育与传媒支出 

1,563.92 

1,486.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

77.89 

 

20799 

其他文化体育与传媒支出 

1,563.92 

1,486.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

77.89 

 

2079999 

其他文化体育与传媒支出 

1,563.92 

1,486.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

77.89 

 

208 

社会保障和就业支出 

296.52 

296.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

296.52 

296.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

296.46 

296.46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

0.06 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

123.90 

123.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

123.90 

123.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210201 

住房公积金 

46.37 

46.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210202 

提租补贴 

63.21 

63.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210203 

购房补贴 

14.32 

14.32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

1  

 

    

    

    

    

    

支出决算表 

 
                 

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市地方志编纂委员会办公室 

2016年度 

       

公开03 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

1,986.88 

1,595.64 

391.23 

0.00 

0.00 

0.00 

 

207 

文化体育与传媒支出 

1,556.39 

1,165.16 

391.23 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20799 

其他文化体育与传媒支出 

1,556.39 

1,165.16 

391.23 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2079999 

其他文化体育与传媒支出 

1,556.39 

1,165.16 

391.23 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

294.89 

294.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

294.89 

294.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

294.83 

294.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

0.06 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

11.70 

11.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21005 

医疗保障 

11.70 

11.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2100503 

公务员医疗补助 

11.70 

11.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

123.90 

123.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

123.90 

123.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210201 

住房公积金 

46.37 

46.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210202 

提租补贴 

63.21 

63.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210203 

购房补贴 

14.32 

14.32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

1  

 

    

财政拨款收入支出决算总表 

             

金额单位:万元 

编制单位:南京市地方志编纂委员会办公室 

2016年度 

     

公开04 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

 

1 

栏次 

 

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

1,906.45 

一、一般公共服务支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

 

3 

 

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

4 

 

四、公共安全支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

 

5 

 

五、教育支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

 

6 

 

六、科学技术支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

 

7 

 

七、文化体育与传媒支出 

37 

1,478.50 

1,478.50 

0.00 

 

8 

 

八、社会保障和就业支出 

38 

294.89 

294.89 

0.00 

 

9 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

11.70 

11.70 

0.00 

 

10 

 

十、节能环保支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

 

11 

 

十一、城乡社区支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

 

12 

 

十二、农林水支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

 

13 

 

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

 

14 

 

十四、资源勘探信息等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

 

15 

 

十五、商业服务业等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

 

16 

 

十六、金融支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

 

17 

 

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

 

18 

 

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

 

19 

 

十九、住房保障支出 

49 

123.90 

123.90 

0.00 

 

20 

 

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21 

 

二十一、其他支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22 

 

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

 

23 

 

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

1,906.45 

本年支出合计 

54 

1,908.99 

1,908.99 

0.00 

 

25 

   

55 

     

年初财政拨款结转和结余 

26 

154.66 

年末财政拨款结转和结余 

56 

152.12 

152.12 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

27 

154.66 

基本支出结转 

57 

29.87 

29.87 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

0.00 

项目支出结转和结余 

58 

122.26 

122.26 

0.00 

 

29 

   

59 

     

收入总计 

30 

2,061.11 

支出总计 

60 

2,061.11 

2,061.11 

0.00 

    

    

    

    

     

财政拨款支出决算表 

       
           

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市地方志编纂委员会办公室 

2016年度 

   

公开05 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

1,908.99 

1,517.76 

391.23 

 

207 

文化体育与传媒支出 

1,478.50 

1,087.27 

391.23 

 

20799 

其他文化体育与传媒支出 

1,478.50 

1,087.27 

391.23 

 

2079999 

其他文化体育与传媒支出 

1,478.50 

1,087.27 

391.23 

 

208 

社会保障和就业支出 

294.89 

294.89 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

294.89 

294.89 

0.00 

 

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

294.83 

294.83 

0.00 

 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

0.06 

0.06 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

11.70 

11.70 

0.00 

 

21005 

医疗保障 

11.70 

11.70 

0.00 

 

2100503 

公务员医疗补助 

11.70 

11.70 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

123.90 

123.90 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

123.90 

123.90 

0.00 

 

2210201 

住房公积金 

46.37 

46.37 

0.00 

 

2210202 

提租补贴 

63.21 

63.21 

0.00 

 

2210203 

购房补贴 

14.32 

14.32 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 

    

    

    

    

    

    

    

财政拨款基本支出决算表 

 
               

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市地方志编纂委员会办公室 

   

2016年度 

     

公开06 

 

人员经费 

公用经费 

 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

 
 

301 

工资福利支出 

762.21 

302 

商品和服务支出 

99.10 

310 

其他资本性支出 

2.42 

 

30101 

基本工资 

162.89 

30201 

办公费 

6.11 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

 

30102 

津贴补贴 

277.16 

30202 

印刷费 

0.00 

31002 

办公设备购置 

2.42 

 

30103 

奖金 

101.66 

30203 

咨询费 

0.00 

31003 

专用设备购置 

0.00 

 

30104 

其他社会保障缴费 

0.00 

30204 

手续费 

0.00 

31005 

基础设施建设 

0.00 

 

30106 

伙食补助费 

0.00 

30205 

水费 

0.00 

31006 

大型修缮 

0.00 

 

30107 

绩效工资 

0.00 

30206 

电费 

0.00 

31007 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

160.71 

30207 

邮电费 

3.77 

31008 

物资储备 

0.00 

 

30109 

职业年金缴费 

0.00 

30208 

取暖费 

0.00 

31009 

土地补偿 

0.00 

 

30199 

其他工资福利支出 

59.80 

30209 

物业管理费 

0.00 

31010 

安置补助 

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

654.02 

30211 

差旅费 

3.81 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

 

30301 

离休费 

80.08 

30212 

因公出国(境)费用 

8.13 

31012 

拆迁补偿 

0.00 

 

30302 

退休费 

290.41 

30213 

维修() 

5.85 

31013 

公务用车购置 

0.00 

 

30303 

退职(役)费 

0.00 

30214 

租赁费 

0.00 

31019 

其他交通工具购置 

0.00 

 

30304 

抚恤金 

15.04 

30215 

会议费 

0.32 

31020 

产权参股 

   

30305 

生活补助 

0.00 

30216 

培训费 

3.45 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

 

30306 

救济费 

0.00 

30217 

公务接待费 

1.42 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30307 

医疗费 

25.03 

30218 

专用材料费 

0.00 

30401 

企业政策性补贴 

0.00 

 

30308 

助学金 

0.00 

30224 

被装购置费 

0.00 

30402 

事业单位补贴 

0.00 

 

30309 

奖励金 

3.43 

30225 

专用燃料费 

0.00 

30403 

财政贴息 

0.00 

 

30310 

生产补贴 

0.00 

30226 

劳务费 

0.95 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30311 

住房公积金 

75.14 

30227 

委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

 

30312 

提租补贴 

139.18 

30228 

工会经费 

6.82 

30701 

国内债务付息 

0.00 

 

30313 

购房补贴 

25.72 

30229 

福利费 

1.14 

30707 

国外债务付息 

0.00 

 

30314 

采暖补贴 

0.00 

30231 

公务用车运行维护费 

4.29 

399 

其他支出 

0.00 

 

30315 

物业服务补贴 

0.00 

30239 

其他交通费用 

38.80 

39906 

赠与 

0.00 

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30240 

税金及附加费用 

0.00 

       
     

30299 

其他商品和服务支出 

14.24 

       

人员经费合计 

1,416.23 

公用经费合计 

101.52 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 
                               

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

一般公共预算财政拨款支出决算表 

 
           

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市地方志编纂委员会办公室 

2016年度 

   

公开07 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

功能分类编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

1,908.99 

1,517.76 

391.23 

 

207 

文化体育与传媒支出 

1,478.50 

1,087.27 

391.23 

 

20799 

其他文化体育与传媒支出 

1,478.50 

1,087.27 

391.23 

 

2079999 

其他文化体育与传媒支出 

1,478.50 

1,087.27 

391.23 

 

208 

社会保障和就业支出 

294.89 

294.89 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

294.89 

294.89 

0.00 

 

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

294.83 

294.83 

0.00 

 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

0.06 

0.06 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

11.70 

11.70 

0.00 

 

21005 

医疗保障 

11.70 

11.70 

0.00 

 

2100503 

公务员医疗补助 

11.70 

11.70 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

123.90 

123.90 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

123.90 

123.90 

0.00 

 

2210201 

住房公积金 

46.37 

46.37 

0.00 

 

2210202 

提租补贴 

63.21 

63.21 

0.00 

 

2210203 

购房补贴 

14.32 

14.32 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

 

    

    

    

    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 
         

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市地方志编纂委员会办公室 

 

2016年度 

 

公开08 

 

人员经费 

公用经费 

 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

 
 

301 

工资福利支出 

762.21 

302 

商品和服务支出 

99.10 

310 

其他资本性支出 

2.42 

 

30101 

基本工资 

162.89 

30201 

办公费 

6.11 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

 

30102 

津贴补贴 

277.16 

30202 

印刷费 

0.00 

31002 

办公设备购置 

2.42 

 

30103 

奖金 

101.66 

30203 

咨询费 

0.00 

31003 

专用设备购置 

0.00 

 

30104 

其他社会保障缴费 

0.00 

30204 

手续费 

0.00 

31005 

基础设施建设 

0.00 

 

30106 

伙食补助费 

0.00 

30205 

水费 

0.00 

31006 

大型修缮 

0.00 

 

30107 

绩效工资 

0.00 

30206 

电费 

0.00 

31007 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

160.71 

30207 

邮电费 

3.77 

31008 

物资储备 

0.00 

 

30109 

职业年金缴费 

0.00 

30208 

取暖费 

0.00 

31009 

土地补偿 

0.00 

 

30199 

其他工资福利支出 

59.80 

30209 

物业管理费 

0.00 

31010 

安置补助 

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

654.02 

30211 

差旅费 

3.81 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

 

30301 

离休费 

80.08 

30212 

因公出国(境)费用 

8.13 

31012 

拆迁补偿 

0.00 

 

30302 

退休费 

290.41 

30213 

维修() 

5.85 

31013 

公务用车购置 

0.00 

 

30303 

退职(役)费 

0.00 

30214 

租赁费 

0.00 

31019 

其他交通工具购置 

0.00 

 

30304 

抚恤金 

15.04 

30215 

会议费 

0.32 

31020 

产权参股 

   

30305 

生活补助 

0.00 

30216 

培训费 

3.45 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

 

30306 

救济费 

0.00 

30217 

公务接待费 

1.42 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30307 

医疗费 

25.03 

30218 

专用材料费 

0.00 

30401 

企业政策性补贴 

0.00 

 

30308 

助学金 

0.00 

30224 

被装购置费 

0.00 

30402 

事业单位补贴 

0.00 

 

30309 

奖励金 

3.43 

30225 

专用燃料费 

0.00 

30403 

财政贴息 

0.00 

 

30310 

生产补贴 

0.00 

30226 

劳务费 

0.95 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30311 

住房公积金 

75.14 

30227 

委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

 

30312 

提租补贴 

139.18 

30228 

工会经费 

6.82 

30701 

国内债务付息 

0.00 

 

30313 

购房补贴 

25.72 

30229 

福利费 

1.14 

30707 

国外债务付息 

0.00 

 

30314 

采暖补贴 

0.00 

30231 

公务用车运行维护费 

4.29 

399 

其他支出 

0.00 

 

30315 

物业服务补贴 

0.00 

30239 

其他交通费用 

38.80 

39906 

赠与 

0.00 

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30240 

税金及附加费用 

0.00 

       
     

30299 

其他商品和服务支出 

14.24 

       

人员经费合计 

1,416.23 

公用经费合计 

101.52 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

 
                           

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

     金额单位:万元 

编制单位:南京市地方志编纂委员会办公室 

2016年度 

公开09 

“三公”经费 

会议费 

培训费 

“三公”经费 合计 

 

 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置 

公务用车运行维护费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

13.84 

8.13 

4.29 

0.00 

4.29 

1.42 

4.43 

3.45 

相关统计数: 

项目 

统计数 

项目 

统计数 

   

因公出国(境)团组数() 

1.00 

因公出国(境)人次数() 

4.00 

   

公务用车购置数() 

0.00 

公务用车保有量() 

1.00 

   

国内公务接待批次() 

12.00 

国内公务接待人次() 

60.00 

   

国(境)外公务接待批次() 

0.00 

国(境)外公务接待人次() 

0.00 

   

召开会议次数() 

4.00 

参加会议人次() 

200.00 

   

组织培训次数() 

0.00 

参加培训人次() 

16.00 

   

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

   
                   

    

    

政府性基金财政拔款收入支出决算表 

 

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市地方志编纂委员会办公室 

2016年度 

公开10 

 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

功能分类编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

             
   

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。南京市地方志编纂委员会办公室无政府性基金财政拨款收入支出。 

 
                       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

机关运行经费支出决算表 

金额单位:万元 

编制单位:南京市地方志编纂委员会办公室 

2016年度 

 

公开11 

   

行次 

机关运行经费支出决算 

经济分类编码 

经济分类名称 

    

 

1 

    

1 

101.52 

302 

商品和服务支出 

2 

99.10 

30201 

办公费 

3 

6.11 

30202 

印刷费 

4 

0.00 

30203 

咨询费 

5 

0.00 

30204 

手续费 

6 

0.00 

30205 

水费 

7 

0.00 

30206 

电费 

8 

0.00 

30207 

邮电费 

9 

3.77 

30208 

取暖费 

10 

0.00 

30209 

物业管理费 

11 

0.00 

30211 

差旅费 

12 

3.81 

30212 

因公出国(境)费用 

13 

8.13 

30213 

维修(护)费 

14 

5.85 

30214 

租赁费 

15 

0.00 

30215 

会议费 

16 

0.32 

30216 

培训费 

17 

3.45 

30217 

公务接待费 

18 

1.42 

30218 

专用材料费 

19 

0.00 

30224 

被装购置费 

20 

0.00 

30225 

专用燃料费 

21 

0.00 

30226 

劳务费 

22 

0.95 

30227 

委托业务费 

23 

0.00 

30228 

工会经费 

24 

6.82 

30229 

福利费 

25 

1.14 

30231 

公务用车运行维护费 

26 

4.29 

30239 

其他交通费用 

27 

38.80 

30240 

税金及附加费用 

28 

0.00 

30299 

其他商品和服务支出 

29 

14.24 

304 

对企事业单位的补贴 

30 

0.00 

307 

债务利息支出 

31 

0.00 

310 

其他资本性支出 

32 

2.42 

399 

其他支出 

33 

0.00 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 

         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

政府采购支出决算表 

     
       

金额单位:万元 

 

编制单位:南京市地方志编纂委员会办公室 

2016年度 

 

公开12 

 

项目 

行次 

采购决算 

 

总计 

财政性资金 

其他资金 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

    

1 

106.49 

106.49 

0.00 

 

货物 

2 

106.49 

106.49 

0.00 

 

工程 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

 

服务 

4 

0.00 

0.00 

0.00 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


  第三部分  市地方志办公室2016年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  市地方志办公室2016年度收入、支出总计 2139.08   万元,与上年相比收、支总计各增加 424.01   万元,增长   24.72%。主要原因是人员经费和购置方志馆图书等的增加。其中: 

  (一)收入总计 1984.34 万元。包括: 

  1.财政拨款收入  1906.45  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 418.46   万元,增长28.12   %。主要原因是人员经费和购置方志馆图书等的增加。  

  2.上级补助收入   0  万元。 

  3.事业收入   0   万元。 

  4.经营收入   0   万元。 

  5.附属单位上缴收入   0   万元。 

  6.其他收入  77.89  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的银行利息和财政代管账户拨付的收入。与上年相比增加77.70   万元,增长408.95   %。主要原因是从财政代管账户拨付资金的增加。 

  3.年初结转和结余   154.74  万元,主要为上年结转本年使用的项目支出。 

  (二)支出总计 1986.88   万元。包括: 

  1.文化体育与传媒支出  1556.39   万元,主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。与上年相比增加459.52  万元,增长41.89   %。主要原因是人员经费和购置方志馆图书等的增加。 

  2、社会保障和就业支出294.89   万元,主要用于离退休支出。与上年相比增加6.62  万元,增长2.30   %。主要原因是离退休人员养老金的增加。 

  3.医疗卫生与计划生育支出 11.70   万元,主要用于医疗保障。与上年相比减少19.65  万元,减少   62.68%。主要原因公务员医疗补助费的减少。 

  4.住房保障支出 123.9 万元,主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加40.3  万元,增长 48.21%。主要原因是公积金、购房补贴和提租补贴的增加。 

  5.年末结转和结余 152.20  万元,为单位结转下年的项目支出结转。主要为本办本年度预算安排的《南京年鉴》英文版等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  市地方志办公室本年收入合计 1984.34万元,其中:财政拨款收入 1906.45万元,占96.08%;其他收入77.89 万元,占 3.92  % 

   

  三、支出决算情况说明 

  市地方志办公室本年支出合计 1986.88万元,其中:基本支出 1595.64万元,占 80.31  %;项目支出 391.23  万元,占 19.69 % 

   

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  市地方志办公室2016年度财政拨款收、支总决算 2061.11 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加454.57   万元,增长   28.29%。主要原因是人员经费和购置方志馆图书等的增加。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市地方志办公室2016年财政拨款支出  1908.99 万元,占本年支出合计的  96.08%。与上年相比,财政拨款支出增加514.53  万元,增长 36.90%。主要原因是人员经费和购置方志馆图书等的增加。 

  市地方志办公室2016年度财政拨款支出年初预算为  1376.08 万元,支出决算为 1908.99 万元,完成年初预算的  138.73%,决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和购置方志馆图书等的增加。其中:  

  (一)文化体育与传媒(类) 

  1.其他文化体育与传媒支出。年初预算为 1169.66万元,支出决算为1478.50万元,完成年初预算的  126.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和购置方志馆图书等的增加。 

  (二)社会保障和就业(类) 

  1. 行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 82.46万元,支出决算为294.83 万元,完成年初预算的 357.54 %。决算数大于预算数的主要原因追加了退休人员的退休金和生活补贴(由于机关事业单位养老保险政策调整,正式政策尚未出台。按照编制要求,年初预算中未安排退休人员工资支出)。 

  2. 行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0.06万元,支出决算为0.06 万元,完成年初预算的 100 % 

  (三)医疗卫生与计划生育(类) 

  1. 医疗保障公务员医疗补助。年初预算为 0万元,支出决算为 11.70万元。决算数大于预算数的主要原因追加了公务员医疗补助费。 

  (四)住房保障支出(类) 

  1. 住房改革支出住房公积金。年初预算为 46.37万元,支出决算为46.37万元,完成年初预算的 100 % 

  2. 住房改革支出提租补贴。年初预算为 63.21万元,支出决算为63.21万元,完成年初预算的 100 % 

  3. 住房改革支出购房补贴。年初预算为 14.32万元,支出决算为14.32万元,完成年初预算的 100 % 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  市地方志办公室2016年度财政拨款基本支出  1517.75 万元,其中: 

  (一)人员经费  1416.23 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。 

  (二)公用经费 101.52  万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出 1908.99 万元,与上年相比增加514.53  万元,增长  36.90%。主要原因是人员经费的增加等。市地方志办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1376.08 万元,支出决算为 1908.99万元。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和购置方志馆图书等的增加。其中:  

  (一)文化体育与传媒(类) 

  1.其他文化体育与传媒支出。年初预算为 1169.66万元,支出决算为1478.50万元,完成年初预算的  126.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和购置方志馆图书等的增加。 

  (二)社会保障和就业(类) 

  1. 行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 82.46万元,支出决算为294.83 万元,完成年初预算的 357.54 %。决算数大于预算数的主要原因追加了退休人员的退休金和生活补贴(由于机关事业单位养老保险政策调整,正式政策尚未出台。按照编制要求,年初预算中未安排退休人员工资支出)。 

  2. 行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0.06万元,支出决算为0.06 万元,完成年初预算的 100 % 

  (三)医疗卫生与计划生育(类) 

  1. 医疗保障公务员医疗补助。年初预算为 0万元,支出决算为 11.70万元。决算数大于预算数的主要原因追加了公务员医疗补助费。 

  (四)住房保障支出(类) 

  1. 住房改革支出住房公积金。年初预算为 46.37万元,支出决算为46.37万元,完成年初预算的 100 % 

  2. 住房改革支出提租补贴。年初预算为 63.21万元,支出决算为63.21万元,完成年初预算的 100 % 

  3. 住房改革支出购房补贴。年初预算为 14.32万元,支出决算为14.32万元,完成年初预算的 100 % 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  市地方志办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1517.75万元,其中: 

  (一)人员经费 1416.23   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。 

  (二)公用经费101.52  万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  市地方志办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 8.13  万元,占“三公”经费的  58.74 %;公务用车购置及运行费支出 4.29万元,占“三公”经费的  31 %;公务接待费支出   1.42    万元,占“三公”经费的 10.26  %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出  8.13 万元,比上年决算增加8.13  万元,主要原因是上年未发生因公出国(境)费用;决算数大于预算数的主要原因是按照2016年预算编制要求,年初预算不安排因公出国(境)费,而根据当年市政府的批复实际发生列支。2016年经市政府批准,市志办组团赴台进行志鉴交流。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计 4人次。开支内容主要为:赴台进行志鉴交流。 

  2.公务用车购置及运行费支出4.29万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出  0 万元 

  2)公务用车运行维护费决算支出   4.29  万元,完成预算的  26.98 %,比上年决算减少12.16 万元,主要原因为公车改革,只保留了1辆公务用车,比年初减少了4辆车;决算数小于预算数的主要原因是车改后车辆减少,按车辆数定额安排的公务用车运行维护费被扣减。公务用车运行维护费主要用于燃料、保险、维修费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1  辆。 

  3.公务接待费1.42  万元。其中: 

  1)外事接待支出  0 万元。 

  2)国内公务接待支出 1.42  万元,完成预算的  24.40  %,比上年决算减少0.24万元,主要原因为八项规定后接待人数少;决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。国内公务接待主要为接待各地参观南京市方志馆人员等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12  批次, 60  人次。主要为接待各地参观南京市方志馆人员等。 

  2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   4.43万元,完成预算的  57.98  %,比上年决算增加2.57 万元,主要原因是召开了全市第九次地方志工作会议;决算数小于预算数的主要原因是会议召开的少。2016 年度全年召开会议 4  个,参加会议 200  人次。主要为全市第九次地方志工作会议,区县主任务虚会、老干部情况通报会、年鉴编纂编审会等。 

  市地方志办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   3.45万元,完成预算的 107.81 %,比上年决算减少0.81  万元,主要原因为参加培训减少;决算数大于预算数的主要原因参加各类业务和任职培训。2016 年度全年组织培训0个,组织培训0人次。主要培训费支出为本部门人员参加省市各类任职和专业培训,参加培训16人次。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  市地方志办公室2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余   0万元。(本部门无政府性基金) 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出 101.52  万元比上年增加 35.88万元,增长 54.66  %。主要原因是:车改后其他交通费用的追加(年初无安排)、办公设备购置等。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额 106.49  万元,其中:政府采购货物支出  106.49万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0    万元,占政府采购支出总额的  0  %,其中:授予小微企业合同金额  0   万元,占政府采购支出总额的0   % 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。 

  二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  四、文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

  五、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 

  六、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城乡社区住宅等支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 

  七、医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出、疾病预防控制支出、卫生监督支出、妇幼保健支出、农村卫生支出等。 

  八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十一、 “三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

    

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